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SAP系統(tǒng)操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。

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項(xiàng)目準(zhǔn)備--合同簽訂、成立項(xiàng)目組、概念培訓(xùn)、準(zhǔn)備培訓(xùn)系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)藍(lán)圖--討論業(yè)務(wù)流程、第一輪操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓(xùn)、第一次集成測(cè)試等。
直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中,輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步,需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候,繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果,即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。
“A公司下有3個(gè)公司代碼,X、Y、Z;創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表CACN,并將CACN分配給了X、Y、Z這3個(gè)公司。
收集材料單,入庫單,與倉庫材料會(huì)計(jì)或保管員/倉庫記賬員接口,做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法:先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬,確定產(chǎn)品分類。
sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬流程,首先安裝sap財(cái)務(wù)軟件,開賬套建賬,設(shè)置本單位所用科目,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后,兩邊平衡,啟用賬套,根據(jù)原始憑證,開始錄入憑證,分科分類。
例如做了零部件的入庫,系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄為“借:材料;貸:應(yīng)付暫估”的會(huì)計(jì)憑證,就不再需要材料會(huì)計(jì)手工去錄入憑證了。當(dāng)然了,設(shè)置此標(biāo)志后,SAP也不允許會(huì)計(jì)人員再通過F-02錄入憑證,SAP會(huì)提示如下錯(cuò)誤。
SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)在應(yīng)收核算中的應(yīng)用 SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收賬款模塊對(duì)所有客戶的賬戶進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制。在此模塊中賬戶分析、示警報(bào)告、逾期清單以及靈活的存款功能,應(yīng)收賬款模塊與銷售模塊實(shí)時(shí)集成,都使用戶能夠方便的處理客戶賬務(wù)。
打開財(cái)務(wù)軟件,點(diǎn)擊憑證錄入;在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。
1、簡(jiǎn)單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有:收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。
2、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了,需要退出后重新錄入。
3、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中,輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步,需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候,繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果,即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。